關(guān)于涼山彝族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處2014年部門(mén)決算編制
按照預算管理有關(guān)規定,部門(mén)決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作州駐京聯(lián)絡(luò )處主要工作職責是:負責與國家部、委、局、北京市相關(guān)部門(mén)、行業(yè)及周邊城市聯(lián)系投資招商工作;參與我州在北京及周邊地區進(jìn)行的有關(guān)重大活動(dòng)的組織協(xié)調和服務(wù)工作;負責州領(lǐng)導赴北京的政務(wù)服務(wù)工作,為州縣市各部門(mén)、行業(yè)在北京開(kāi)展各項業(yè)務(wù)活動(dòng)提供工作方便;負債州縣市有關(guān)部門(mén)做好本地區人員到北京上訪(fǎng)的勸返處置工作;協(xié)助處理我州赴京務(wù)工人員的勞資糾紛及突發(fā)事故,維護其合法權益;負責對涼山在北京的國有資產(chǎn)進(jìn)行監督管理,保證其保值增值。
2014年重點(diǎn)工作任務(wù)為做好政務(wù)聯(lián)絡(luò )服務(wù)、信訪(fǎng)維穩、在京國有資產(chǎn)管理、招商引資等工作。
二、部門(mén)概況駐京辦為財政全額撥款單位。
三、收支決算總體情況2014年州京辦收入決算總額為611.46萬(wàn)元,其中:當年財政撥款收入610.84萬(wàn)元,其他收入0.62萬(wàn)元。決算支出606.49萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出596.39萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出1.15萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出3.36萬(wàn)元,住房保障支出5.59萬(wàn)元。
四、財政撥款支出預算安排情況州駐京辦部門(mén)預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)以及承擔駐北京聯(lián)絡(luò )處發(fā)展相關(guān)工作。其中:
基本支出,是用于保障駐京辦正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
項目支出,是用于保障駐京辦為完成特定的行政工作任務(wù)及專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
2014年州駐京辦部門(mén)預算財政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
(一)工資福利支出74.36萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出222.44萬(wàn)元,主要用于:日常公用支出;政務(wù)聯(lián)絡(luò )、信訪(fǎng)維穩、國有資產(chǎn)管理、招商引資、租用辦公用房、等專(zhuān)項支出。
(三)對個(gè)人和家庭的補助38.04萬(wàn)元,主要用于:公積金、生活補助公用經(jīng)費等。
五、“三公”經(jīng)費情況2014年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數24.60萬(wàn)元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費15.10萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費9.50萬(wàn)元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費較2014年預算相同,因均未安排。
(二)公務(wù)接待費較2013年有大幅下降,主要用于日常、招商引資、信訪(fǎng)維穩公務(wù)接待等。
(三)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費較2013年略有下降,公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險、過(guò)路及停車(chē)費等方面支出。
附表1. 州駐京辦2014年收支決算總表附表2. 州駐京辦2014年財政撥款支出決算表附表2-1.州駐京辦2014年人員支出財政撥款決算明細表附表2-2. 州駐京辦2014年日常公用支出財政撥款決算明細表附表2-3. 州駐京辦2014年對個(gè)人和家庭的補助支出財政撥款決算明細表附表3. 州駐京辦2014年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表附件:州駐京辦2014年度部門(mén)決算公開(kāi)表
源涼山新聞網(wǎng)/圖百度圖庫